工作职责:
1、从事企业内部控制、内部审计工作,评估公司内部控制情况,对公司各项经营实施合规性、专项等审计工作;2、负责对公司内控体系及制度的落实情况进行监督、检查,对发现的缺陷提出改进建议;3、编制各项审计计划,收集审计证据、完善审计工作底稿,编制审计报告;4、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;5、组织本部门与其他职能部门进行沟通、培训及交流,促进内控执行完善;6、负责外部审计机构的协调、联络等工作;7、领导安排的各项工作
要求:
1、会计、审计、经济管理类等专业,本科以上学历
2、有相关工作经验优先
3、年龄:35岁以下
自贡市高新工业园区荣川路66号
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