工作内容:
1、建立健全公司风控管理体系,制定并完善风险管理的规划、制度和流程; 2、建立健全风险信息管理机制,健全风险种类库和风险种类预警指标体系;
3、牵头组织公司内部审计工作检查,各下属企业经营的有效性和财务收支的合法合规性,对其内部管理规范化进行监督与评价;
4、定期对下属企业资金使用情况进行监督检查;
5、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;
6、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);
7、牵头协调外部审计、监督机构落实外部监管部门整改意见;
8、完成领导交办的其他工作。
要求:
财务会计或审计专业,财务类中级职称资格。注册会计师、注册审计师优先。
学历及专业年限:大学统招本科及以上学历;5年以上主办会计或审计工作经历;熟悉工程建设行业;
自贡市高新工业园区荣川路66号
1、本站仅提供信息储存平台,所有信息均由用户发布,其内容及因之产生的后果,均由发布者承担,与本站无关。
2、凡告知“收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
我要举报>>>