1. 基本要求:年龄35周岁以上,大专及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业,持有中级会计职称证书(必备,无替代条件),身体健康,无不良职业记录及违法违规行为。
2. 工作经验:具备5年及以上全职财务审计或企业财务管理核心岗位工作经验,需提供完整工作履历及项目证明(如审计报告、内控方案等);有食品行业、连锁企业或中大型企业内部审计经验者优先,可独立带队完成专项审计项目者加分。
3. 专业能力:
◦ 精通《企业会计准则》《审计准则》及国家财税、内控相关法律法规,能精准识别财务风险、账务漏洞及合规性问题;
◦ 熟练操作用友、金蝶等主流财务软件及Office全套办公软件(Excel需精通数据透视、函数运算、报表建模),具备独立编制审计计划、工作底稿、审计报告的能力;
◦ 掌握内控测试、实质性审计、专项审计(如费用审计、资金审计、成本审计)等核心方法,能针对审计发现提出可落地的整改建议。
4. 职业素养:
◦ 原则性极强,坚守职业操守,具备高度保密意识,不泄露企业财务数据及审计信息;
◦ 严谨细致,注重细节把控,对数字敏感,能快速排查账务差错、虚假凭证等问题;
◦ 抗压能力突出,能适应审计项目加班、跨部门协调及阶段性出差需求,高效完成审计任务。
5. 其他要求:
◦ 具备良好的书面及口头表达能力,能清晰汇报审计结果、推动整改落地;
◦ 无频繁跳槽记录(近3年累计跳槽不超过2次),稳定性强;
◦ 持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等证书者优先,有会计师事务所执业经验者可优先考虑。
6. 录用说明:入职前需提供过往审计案例成果、学历及证书验证报告,通过背景调查(含前雇主工作表现、职业诚信核实)及专业技能笔试、实操考核后方可录用,不符合上述任一硬性要求者请勿投递。
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